任職資格:
1、35-45歲,會計、審計、企業(yè)管理、金融相關專業(yè),會計高級職稱或注冊會計師證;
2、五年以上會計師事務所審計工作經(jīng)驗,或三年年以上大中型企業(yè)內(nèi)部控制、審計管理工作經(jīng)驗;精通內(nèi)控體系管理;
3、較強的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力,堅持原則,良好的敬業(yè)精神和職業(yè)操守。
4、熟悉國家財稅審計及相關法律法規(guī)、內(nèi)部控制規(guī)范及企業(yè)風險管理。
5、有上市公司內(nèi)控、審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
崗位職責:
1、建立健全公司審計體系,編制年度審計計劃、協(xié)調(diào)實施,編制年度審計工作總結;
2、按年度審計計劃及管理需求,以風險為導向開展專項的內(nèi)部審查工作,對所有設計的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告;
3、對公司的潛在問題和管理缺陷,提出優(yōu)化建議,及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見,降低和防范經(jīng)營及管理中的風險;
4、負責公司內(nèi)部控制制度的設計,對執(zhí)行情況進行評價、檢查,審查是否健全有效,并負責監(jiān)督、整改的落實情況;
5、負責審查公司的稅務處理是否正確,是否存在稅務風險。
6、負責做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密、維護公司的合法權益。
職位福利:
五險、通勤車、團隊氣氛活潑、多次晉升機會、員工食堂
工作地點